为切实有效的推进预算管理工作,强化风险管控,集团公司按照省国资委《关于做好2014年度监管企业预算工作的通知》要求,组织开展了集团及所属各企业2014年度主要经营目标的分析预测工作,形成了2014年度预算报告。
2014年,集团公司将严格执行经核定的年度财务预算,切实加强投资、融资、担保、资金调度、固定资产购置等重大事项以及成本费用预算执行情况的跟踪和监督,财务部作为预算管理部门,将及时分析预算执行差异原因,采取相应的解决措施,对存在的问题提出改进意见和建议,保证完成年度利润目标。
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